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二、預決算編製圖表

(一) 2014 年度預算編製

  1. 主管及 單位 預算:本會主管 2014 年度預算 1,216.6 億元,較 2013 年度 1,154.2 億元,增加 62.4 億元,增加 5.4 %,有關各計畫編列情形如圖 1 、 2 。
    圖1 2014年度歲出預算主要內容

    圖2 2014年度各機關歲出預算數
  2. 流域綜合治理計畫特別預算:本會主管流域綜合治理計畫第 1 期特別預算 2014 年度至 2015 年度合計 47.3 億元。 2014 年度預算數 17.7 億元,有關各計畫編列情形如圖 3 、 4 。 
    圖3 2014年度流域綜合治理計畫第1期特別預算主要內容

  3. 圖4 2014年度流域綜合治理計畫第1期特別預算各機關歲出預算數

  4. 附屬單位預算:包括農業特別收入基金及農業作業基金
    ( 1 )業務 總收入編列 485.6 億元,較 2013 年度 457.2 億元,增加 28.4 億元,增加 6.2 %。
    ( 2 )業務總支出編列 388.1 億元,較 2013 年度 389.3 億元,減少 1.2 億元,減少 0.3 %。
    ( 3 )業務 總收支互抵後,賸餘 97.5 億元。(如圖 5 )

    圖5 本會主管附屬單位預算2014及2013年度比較

(二) 2014 年度決算編製

  1. 主管及單位決算: 2014 年度主管歲出預算數 1,216.6 億元,動支第二預備金 25.1 億元,預算總計 1,241.7 億元。決算數 1,231.8 億元(含實現數 1,193.9 億元,應付數 7.1 億元,保留數 30.8 億元),賸餘數 9.9 億元,決算數占預算數之比率為 99.2 %。有關各計畫執行情形如圖 6 。
    圖6 本會2014年度主管歲出預算執行情形
  2. 流域綜合治理計畫特別預算執行情形: 2014 年度預算數 17.7 億元, 2014 年度結算數 8.9 億元。有關各計畫執行情形如圖 7 。
    圖7 2014年度流域綜合治理計畫第1期特別預算執行情形
  3. 附屬單位決算:業務總收入決算數 507.2 億元,占預算數 485.6 億元之 104.4 %;業務總支出決算數 379.6 億元,占預算數 388.1 億元之 97.8 %;業務總收支互抵後,決算賸餘 127.6 億元。(如圖 8 )
    圖8 2014年度本會主管附屬單位預決算數比較

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