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預決算編製圖表

2016 年度預算編製

主管及單位預算:本會主管2016年度預算1,217.93億元,較2015年度1,228.71億元,減少10.78億元,減少0.88%,有關各計畫編列情形如圖1、2。

圖1-2016年度歲出預算主要內容及圖2-2016年度各機關歲出預算數

流域綜合治理計畫第2期特別預算:本會主管流域綜合治理計畫第2期特別預算2016至2017年度合計53.78億元。2016年度預算數26.54億元,有關各計畫編列情形如圖3、4。

圖3-流域綜合治理計畫第2期特別預算主要內容及圖4-流域綜合治理計畫第2期特別預算各機關歲出預算數

附屬單位預算:包括農業特別收入基金及農業作業基金

  • 業務總收入編列451.91億元,較2015年度500.58億元,減少48.67億元,減少9.72%。
  • 業務總支出編列397.83億元,較2015年度384.49億元,增加13.34億元,增加3.47%。
  • 業務總收支互抵後,計賸餘54.08億元。(如圖5)

圖5-附屬單位預算2016及2015年度比較圖

2016年度決算編製

主管及單位決算:2016年度主管歲出預算數1,217.93億元,動支第二預備金35.70億元,預算總計1,253.63億元。決算數1,248.61億元(含實現數1,196.91億元,應付數8.25億元,保留數43.45億元),賸餘數5.02億元,決算數占預算數之比率為99.60%。有關各計畫執行情形如圖6。

圖6-2016歲出預算執行情形

流域綜合治理計畫第2期特別預算執行情形:2016年度預算數26.54億元,決算數18.01億元,有關各計畫執行情形如圖7。

圖7-2016年度流域綜合治理計畫第2期特別預算執行情形圖

附屬單位決算:業務總收入決算數515.78億元,占預算數451.91億元之114.13%;業務總支出決算數430.10億元,占預算數397.83億元之108.11%;業務總收支互抵後,決算賸餘計85.68億元。(如圖8)

圖8-2016年度附屬單位預決算數比較圖

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