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二、預決算編製圖表

(一)2017年預算編製

主管及單位預算

  本會主管2017年度預算1,191.67億元,較2016年度1,217.93億元,減少26.26億元,減少2.16%,有關各計畫編列情形如圖1、2。

圖1 2017年度歲出預算主要內容圖2 2017年度各機關歲出預算數

流域綜合治理計畫第2期特別預算

  本會主管流域綜合治理計畫第2期特別預算2016至2017年度合計53.78億元。2017年度預算數27.24億元,有關各計畫編列情形如圖3、4。

圖3 2017年度流域綜合治理計畫第2期特別預算主要內容.jpg 圖4 2017年度流域綜合治理計畫第2期特別預算各機關歲出預算數.jpg

附屬單位預算

包括農業特別收入基金及農業作業基金:
(1)業務總收入編列457.99億元,較2016年度451.91億元,增加6.08億元,增加1.35%。
(2)業務總支出編列405.47億元,較2016年度397.83億元,增加7.64億元,增加1.92%。
(3)業務總收支互抵後,計賸餘52.52億元。(如圖5)

圖5 本會主管附屬單位預算2017及2016年度比較

(二)2017年決算編製

主管及單位決算

  2017年度主管歲出預算數1,191.67億元,動支第二預備金27.38億元,預算總計1,219.05億元。決算數1,214.49億元(含實現數1,165.12億元,應付數8.75億元,保留數40.62億元),賸餘數4.56億元,決算數占預算數之比率為99.63%。有關各計畫執行情形如圖6。

圖6 2017年度本會主管歲出預算執行情形

流域綜合治理計畫第2期特別預算執行情形

  本會主管流域綜合治理計畫第2期特別預算2016至2017年度合計53.78億元,決算數50.71億元(含實現數39.97億元,保留數10.74億元)。有關各計畫執行情形如圖7。

圖7 流域綜合治理計畫第2期特別預算執行情形

附屬單位決算

  業務總收入決算數481.49億元,占預算數457.99億元之105.13%;業務總支出決算數418.99億元,占預算數405.47億元之103.33%;業務總收支互抵後,決算賸餘計62.5億元。(如圖8)

圖8 2017年度本會主管附屬單位預決算數比較

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