:::主要內容區

附錄二 預決算編製圖表

(一)2020 年度預算編製

  1. 主管及單位預算:本會主管2020 年度預算1,622.34 億元,較2019 年度1,296.73億元,增加325.61 億元,增加25.11%,有關各計畫編列情形如圖1、2。
    圖1 2020年度歲出預算主要內容
    圖2 2020年度各機關歲出預算數
  2. 前瞻基礎建設計畫第2 期特別預算:本會主管前瞻基礎建設計畫第2 期特別預算2019 至2020 年度合計74.05 億元,其中2020 年度預算數37.29 億元,各計畫編列情形如圖3、4。
    圖3 2020 年度前瞻基礎建設計畫第2期特別預算主要內容
    圖4 2020 年度前瞻基礎建設計畫第2 期特別預算各機關歲出預算數

  3. 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算:本會主管嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算2020 年1 月15 日至2021 年6 月30 日合計246.58 億元。有關各計畫編列情形如圖5。
    圖 5 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算主要內容

  4. 附屬單位預算:包括農業特別收入基金及農業作業基金
    (1)業務總收入編列639.21 億元,較2019 年度538.65 億元,增加100.56 億元,增加18.67%。
    (2)業務總支出編列432.11 億元,較2019 年度413.07 億元,增加19.04 億元,增加4.61%。
    (3)業務總收支互抵後,計賸餘207.1 億元。(如圖6)
    圖6 本會主管附屬單位預算2020及2019年度比較

(二)2020 年度決算編製

  1. 主管及單位決算:2020 年度主管歲出預算數1,622.34 億元,動支第二預備金44.95億元,預算總計1,667.29 億元。決算數1,656.98 億元( 含實現數1,622.15 億元,應付數9.92 億元,保留數24.91 億元),賸餘數10.31 億元,決算數占預算數之比率為99.38%。有關各計畫執行情形如圖7。
    圖7 2020 年度本會主管歲出預算執行情形
  2. 前瞻基礎建設計畫第2 期特別預算執行情形:本會主管前瞻基礎建設計畫第2 期特別預算2019 至2020 年度合計74.05 億元,決算數69.81 億元( 含實現數64.76 億元,應付數1.98 億元,保留數3.07 億元),有關各計畫執行情形如圖8。
    圖8 前瞻基礎建設計畫第2 期特別預算執行情形
  3. 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行情形:本會主管嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算2020 年1 月15 日至2021 年6 月30 日合計246.58億元,2020 年執行數219.08 億元,有關各計畫執行情形如圖9。
    圖9 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算執行情形
  4. 附屬單位決算:業務總收入預算數639.21 億元,決算數692.8 億元,決算數占預算數之比率為108.38%;業務總支出預算數432.11 億元,決算數529.19 億元,決算數占預算數之比率為122.47%;業務總收支互抵後,決算賸餘計163.61 億元。(如圖10)
    圖10 2020 年度本會主管附屬單位預決算數比較
  • 回上一頁
  • 110-10-01:663